老师,你好,有个问题,生产车间管理人员工资计入生产 问
你制定价格的话合理 账务处理不变 答
老师,上个月我们在建工程部分已经运行了,暂估固定 问
可以的,按你的思路做就行 答
老师,公司卖车收入缴纳什么税? 问
那个需要交增值税的哈 答
老师,您好,公司成本取值是从ERP中的销售明细表里取 问
不需要打印这个明细表存档 答
老师。制造业归集直接成本,直接人工和机器工时是 问
是的,都是一样的工时分摊 答

18年4季度 应交增值税贷方余额44179.17 缴纳增值税时缴纳44126.02 分路要怎么调整呢
答: 你好,借应交科费--未交增值税44126.02,贷银行存款44126.02, 多结转53.15元,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)53.15,贷应交科费--未交增值税53.15,用负数
增值税之前每月未结转,缴纳时是借已交税金贷银行存款。年初想一次结转调整,转入未交增值税后缴纳时 借:未交增值税贷:已交增值税分录,应交税金-增值税-已交税金还有有借方余额怎么处理?,怎么调整
答: 你好,处理需要查明原因,再对错误的地方进行更正
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上一季度 应交增值税贷方余额2717.41 在10月的时候缴纳增值税2717.39 这个之间的差额要做什么处理呢
答: 申报差异计入营业外收入。借:应交税费-增值税 0.02 贷:营业外收入0.02





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