送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-10 11:24

申报差异计入营业外收入。借:应交税费-增值税 0.02  贷:营业外收入0.02

圆儿嘟嘟呐 追问

2018-11-10 11:25

摘要写什么呢 老师

彩丽老师 解答

2018-11-10 11:26

可以写“调整增值税申报差异”

上传图片  
相关问题讨论
申报差异计入营业外收入。借:应交税费-增值税 0.02 贷:营业外收入0.02
2018-11-10 11:24:47
可以在月末进行结转处理,也可以年底一次结转处理。 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这样结转以后就平了。
2018-08-02 13:44:08
你需要交税吗 不交税借到营业外收结转
2019-07-10 20:35:59
你好,借应交科费--未交增值税44126.02,贷银行存款44126.02, 多结转53.15元,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)53.15,贷应交科费--未交增值税53.15,用负数
2019-04-16 11:05:04
放在那年底在处理,明细账对冲
2018-07-11 11:37:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...