我想咨询你一个分录,我做着感觉有一点失误,比如说,我给总公司那边开了一张票,然后我两张票要冲点。因为之前总公司那边给我开的票,然后我现在给总公司那边开了一张票,这个应收应付,这个分录怎么做呢?
会计学堂
于2019-08-19 10:32 发布 841次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你之前怎么做的呢?就是总公司给你开的发票
2019-08-19 10:39:54

你好,这个是独立核算的吗
2020-06-09 15:59:04

你好,同学。
首先,你这账务处理其他的都是一样,只是没收钱,比如你这钱收到放了总公司账户,你就是
借 内部 往来 总公司
贷 应收账款等等
只是把银行存款用内部往来替代,如果你没这科目,用其他应收款替代处理。
2020-06-01 12:11:39

那你福州分公司这边直接做一个负数的分录,把这一个冲掉。然后你厦门公司正常的做账务处理就可以。
2020-02-13 01:14:30

你好,是不是因为同辉的暂估导致对不上的
2016-11-24 19:41:37
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