送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-19 09:54

你好!如果之前 已经平了,建议就重新弄给一个好了

大力的小蜜蜂 追问

2019-08-19 10:00

没平的话,改吗

宋生老师 解答

2019-08-19 10:04

你好!没平的话,就看是哪个地方有问题,然后收到发票是不是会平,就不用改了。

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你好,借库存商品贷,预付账款还是做这个的?
2022-03-03 10:31:38
你好,如果没有挂账的话,没有支付的用应付账款。
2023-05-27 13:38:32
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-03-07 09:44:38
同学,你好 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目的期末合并计算,需要根据其明细科目的余额方向进行重分类,具体规则如下: ?应收账款?:根据“应收账款”明细科目的借方余额和“预收账款”明细科目的借方余额合计,减去“坏账准备”后的金额填列。 ?预收账款?:根据“应收账款”明细科目的贷方余额和“预收账款”明细科目的贷方余额合计填列。 ?应付账款?:根据“应付账款”明细科目的贷方余额和“预付账款”明细科目的贷方余额合计填列。 ?预付账款?:根据“应付账款”明细科目的借方余额和“预付账款”明细科目的借方余额合计填列。 简单来说,就是“两收合一收,借贷分开走;两付合一付,各走各的路”。
2025-12-19 13:12:34
你好 收到发票冲暂估的分录 ,按发票入账 
2022-01-25 14:21:34
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