送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-17 13:10

您好
请问您收到发票怎么写的分录

任颖 追问

2019-08-17 14:29

借:原材料
         应交增值税—进项
贷:应付账款

bamboo老师 解答

2019-08-17 18:31

借 原材料
带 应交税费~应交增值税~进项税额转出

bamboo老师 解答

2019-08-17 18:31

借 原材料
贷 应交税费~应交增值税~进项税额转出

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相关问题讨论
你好 借:成本费用类目【看当时第一次做进项的时候,对应的科目是什么】 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02 11:13:11
同学 你好, “进项税额转出”会计分录的做法如下: (1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
2022-03-04 16:59:01
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-07 09:27:33
同学你好 之前收到发票咋做的 是什么会计准则
2021-12-07 16:35:05
你好,具体的是什么业务?需要进项转出是不允许抵扣的福利费吗?如果是这种的话,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-12 11:49:37
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