送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-17 11:20

您好
也可以不认证先发票入账的
借:原材料等
应交税费——待认证进项税额
贷:应付账款等

橘子 追问

2019-08-17 11:21

这样的话,我后面认证了再红冲分录?

bamboo老师 解答

2019-08-17 11:27

认证后
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——待认证进项税额

橘子 追问

2019-08-17 12:03

老师,你的意思是否是发票先入账来冲减应付账款的负数?那样的话只有入账的发票大于负数这样的话才可以变成正数

bamboo老师 解答

2019-08-17 12:26

是的 发票先入账来冲减应付账款的负数  是应该入账的发票大于负数这样的话才可以变成正数

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相关问题讨论
您好 也可以不认证先发票入账的 借:原材料等 应交税费——待认证进项税额 贷:应付账款等
2019-08-17 11:20:29
同学,你好 借:费用 应交税费-应交增值税-进 贷:应付账款
2024-10-15 13:16:20
比如采购商品的分录 借:库存商品 应交税费--待认证进项税额 贷:银行存款等 不影响的,因为到时认证后,会再做 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷: 应交税费--待认证进项税额
2019-01-09 14:48:46
你好,应付账款借方余额应当调整到预付账款填写才是的。
2020-01-09 22:37:50
你好,应付账款借方余额应当调整到预付账款填写才是的。
2020-01-09 22:29:56
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