老师,如果6月的收入是2万,6月已经开了发票,6月收了款,现在7月发现其实6月的收入是1万,我们7月从公户还了1万给客户,那账上收入怎么改?还有我们开了发票交了税的又怎么弄?账务怎么处理?
来自星星的你
于2019-08-17 09:29 发布 595次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-17 09:31
还的这1万,你要开红字发票给客户的,负数销项税
相关问题讨论

您好,您需要开红字发票冲减1万的收入
2019-08-17 10:08:39

还的这1万,你要开红字发票给客户的,负数销项税
2019-08-17 09:31:15

您好,把7月的无票收入全额冲回去,再按9月的开的发票做账即可。
2017-10-16 21:08:52

你好,8月份,应该是
借银行存款
贷预收账款‘’
2020-10-16 11:41:49

你好 具体是什么业务的账
2020-04-16 13:21:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
来自星星的你 追问
2019-08-17 09:32
来自星星的你 追问
2019-08-17 09:36
辜老师 解答
2019-08-17 10:40