送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-08-16 08:45

你好之前法人垫付都做其他应付款处理,建账各个科目都是零,然后按照发生业务顺序做账,支付费用要有发票,工资表

芸朵儿 追问

2019-08-16 08:56

法人用其他应付款来做融资,如何做账呢?
前期费用发生时,记账为其他应付款时,不粘贴发票,到实际支付时,才粘贴发票吗?

小惑老师 解答

2019-08-16 08:58

借:其他应付款
贷:实收资本

小惑老师 解答

2019-08-16 08:59

不是,做其他应付款就贴在后面,

芸朵儿 追问

2019-08-16 09:00

那支付时,不就没有发票了?只有银行流水了

芸朵儿 追问

2019-08-16 09:23

老师,法人垫付薪资,凭证是什么呢?

小惑老师 解答

2019-08-16 09:24

你的工资薪金表就是属于原始凭证

芸朵儿 追问

2019-08-16 09:27

不是计提的时候用这个?发放的时候也用这个?

芸朵儿 追问

2019-08-16 09:39

计提是工资薪金表,发放时,法人垫付,其他应付款,也是工资薪金表吗?

芸朵儿 追问

2019-08-16 10:39

??????

小惑老师 解答

2019-08-16 10:40

可以使用复印件的,也可以做个签收单

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你好之前法人垫付都做其他应付款处理,建账各个科目都是零,然后按照发生业务顺序做账,支付费用要有发票,工资表
2019-08-16 08:45:47
你好,你这个最好是去银行问下哦,这个不是税局的,不是你们的收入吗
2019-10-10 09:29:40
你好,其余的款项是没有收取,以后再收,是么
2020-02-24 10:30:36
如果车辆的产权是公司所有,借:固定资产、应交税费——应交增值税(进项税额)、未确认融资费用,贷:银行存款、长期应付款。每月还贷时候,借:长期应付款,贷:银行存款,借:财务费用,贷:未确认融资费用 未确认融资费用就是预计的利息总数
2020-05-22 16:46:33
借:其他应收款或者预付账款 贷:银行存款
2018-11-06 16:37:59
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