5月开始筹备新公司,产生法人股东垫付费用 6月新公司成立,法人垫付员工薪资,章程费用 7月对公账户开设成功,法人股东用前期垫付款按比例多退少补进行融资 7月支付5.6.7三个月员工垫付款项 请问老师,该如何开账,做账? 按实际发生时写会计分录的应付款,支付时,分录后面是否可以不在进行票据粘贴?
芸朵儿
于2019-08-16 08:42 发布 1360次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-16 08:45
你好之前法人垫付都做其他应付款处理,建账各个科目都是零,然后按照发生业务顺序做账,支付费用要有发票,工资表
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你好之前法人垫付都做其他应付款处理,建账各个科目都是零,然后按照发生业务顺序做账,支付费用要有发票,工资表
2019-08-16 08:45:47

你好,你这个最好是去银行问下哦,这个不是税局的,不是你们的收入吗
2019-10-10 09:29:40

你好,其余的款项是没有收取,以后再收,是么
2020-02-24 10:30:36

借:其他应收款或者预付账款
贷:银行存款
2018-11-06 16:37:59

如果车辆的产权是公司所有,借:固定资产、应交税费——应交增值税(进项税额)、未确认融资费用,贷:银行存款、长期应付款。每月还贷时候,借:长期应付款,贷:银行存款,借:财务费用,贷:未确认融资费用
未确认融资费用就是预计的利息总数
2020-05-22 16:46:33
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