老师,2016-2017年很多应该做内账的凭证,比如老板自己家装修付的款,业务款等,前一个会计都做到外账上了(入了财务软件),所以挂了很多往来,还有很多往来挂错了对象,我现在能不能直接对以前年度的财务软件进行“反结账”,然后直接更改之前的凭证?
ゝJay Youngゝ
于2019-08-15 18:54 发布 939次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-15 18:57
内帐可以,这个没有要求,不对就可以改
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内帐可以,这个没有要求,不对就可以改
2019-08-15 18:57:16

知道合伙人金融证券行家 推荐于 2018-03-03
先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。 然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。 反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
2019-04-06 09:20:43

你把2017年记账,结账到2018年再查了试试
2019-04-19 16:29:32

你反结账回去就可以了,不用删了
2020-07-07 15:37:52

先反结账,然后反记账,然后弃审需要修改的凭证,才能进行修改
2020-02-20 16:35:45
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ゝJay Youngゝ 追问
2019-08-15 20:13
maize老师 解答
2019-08-15 20:17