送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-15 11:15

抵扣分录是在月底结转未交增值税的时候做递减分录

LoVe,FoRbID. 追问

2019-08-15 11:15

谢谢老师

轶尘老师 解答

2019-08-15 11:16

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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相关问题讨论
你好,最后可以借应交税费――未交增值税 贷应交税费――应交增值税――转出未交增值税
2019-11-11 19:23:50
借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37
同学你好, 借,应交税费一应增一减免税款100 贷,管理费用100 借,应交税费一未交增值税100 贷,应交税费一应增一减免税款100
2021-03-04 12:21:17
抵扣分录是在月底结转未交增值税的时候做递减分录
2019-08-15 11:15:26
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个就是减免,抵扣增值税的分录
2018-01-03 15:09:58
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