老师,你好,3月份销售额不超10万,附加税四项都交了,多交的那三项去税局做了留抵,可以下期用,然后四月份开票超10万了,把那个钱去税局抵了,还交了一部分,这个分录怎么做啊
海绵宝宝
于2019-08-15 10:49 发布 570次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-08-15 10:50
你好,3月份你计提附加税了吗
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你好,3月份你计提附加税了吗
2019-08-15 10:50:13

上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果.首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数.用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税.计算结果会有两种情况:
第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额.
第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即,
借:应交税费--应交增值税
贷:应交税费--未交增值税
到下个月做交税分录即可.
2019-04-02 20:28:32

我好 没有就不交 不用留抵
2019-08-01 10:30:25

你好,你的进项留蝶没有做吗?那你的销项和进项都有余额是不是?
2022-01-11 09:20:51

借:应交税费-进
贷:营业外收入-减免税额
2019-06-17 21:05:58
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