送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-15 09:39

你好 你们这个应该要分摊下费用的;付款的时候做借应付账款14000贷银行存款14000  按期分摊做 借管理费用贷应付账款  支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行

°別敷衍涐 追问

2019-08-15 09:42

18年的分录不用调整吗?收到的发票怎么做分录呢?

meizi老师 解答

2019-08-15 09:53

你好 收到发票的时候做 按期分摊做 借管理费用贷应付账款 支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
2021-12-20 13:50:56
您好 可以做一笔上月一样的红字分录摘要写冲销某月某号凭证 然后根据发票做一份蓝字分录 或者金额一致的话 把发票附在上月凭证后面
2019-03-08 09:41:34
你好,借方计入预付账款核算
2017-01-10 14:16:29
你的意思是暂估没有冲掉吗,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-22 09:35:25
你好!收到退款 借:银行存款 贷:应付账款 或其他应付款
2019-12-21 15:22:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...