送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-15 09:39

你好 你们这个应该要分摊下费用的;付款的时候做借应付账款14000贷银行存款14000  按期分摊做 借管理费用贷应付账款  支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行

°別敷衍涐 追问

2019-08-15 09:42

18年的分录不用调整吗?收到的发票怎么做分录呢?

meizi老师 解答

2019-08-15 09:53

你好 收到发票的时候做 按期分摊做 借管理费用贷应付账款 支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行

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您还,先进固定资产,次月在计提折旧做管理费用
2022-03-30 11:51:56
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54
您好,权责发生制,可以入管理费用的,10月收到发票红冲9月分录,再按发票做分录,一正一负,不影响10月利润,将发票贴回去不合适的,还是做在10月,发票开具日也是10月
2025-11-26 19:11:32
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