老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

我现在做账发现一笔调账调错了的,调账时做账: 借: 应收账款-2220(贷方) 贷:库存现金 2220(借方),我该怎么做反向分录呢
答: 您好 借: 应收账款-2220(贷方) 贷:库存现金 2220(借方) 应收账款是在贷方红字表示么?
3月份给客户发货,未收到钱,四月份来的公司,借方应收账款余额2000元,这个月收到现金2000,借:库存现金 贷:应收账款 收入该怎么做分录呢
答: 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月份给客户发货,未收到钱,四月份来的公司,借方应收账款余额2000元,这个月收到现金2000,借:库存现金 贷:应收账款 收入 该怎么做分录呢
答: 老师,我如果借:库存现金2000 贷:应收账款2000 借:应收账款2000 贷 主营业务收入2000 可是3月底应收账款借方余额还有2000,这样做就平不了账呀








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聪明的滑板 追问
2019-08-14 13:39
bamboo老师 解答
2019-08-14 13:40