送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-09-29 09:45

销售固定资产 汽车一辆  我开发票是缴4000多的税 但是按照最新的税率   /1.03*0.02计算 我实际的税额事2900度  中间这部分差额该怎么上帐  求解  谢谢

晓海老师 解答

2015-09-29 09:46

出售、报废和毁损固定资产,其核算有4个步骤:
(1)将固定资产转入清理
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
(2)反映清理收入
借:银行存款
其他应收款等
贷:固定资产清理
(3)反映清理费用
借:固定资产清理
贷:银行存款
        应交税金——应交营业税等
(4)结转清理的净损益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
或:借:营业外支出
       贷:固定资产清理

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销售固定资产 汽车一辆 我开发票是缴4000多的税 但是按照最新的税率 /1.03*0.02计算 我实际的税额事2900度 中间这部分差额该怎么上帐 求解 谢谢
2015-09-29 09:45:39
只要是固定资产是一样的,主动出售用资产处置损益,要是报废用营业外收入或者是营业外支出,前面是一样的,
2020-03-28 09:26:23
本企业2012年建帐时固定资产原值150000元,现已销售80000元,折旧30000元,请帮我做出会计分录。谢谢。
2015-10-10 10:57:39
1固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产。2取得清理收入,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。3发生清理支出,借;固定资产清理,贷;银行存款等科目。 4结转清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
2020-08-06 00:10:27
销售固定资产的账务处理: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 3、一般清理净损益用到这个科目 A清理完成后,属于生产经营期间正常的处理损失 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷资产处置损益
2019-07-03 09:46:15
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  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

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    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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