送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-12 10:56

你好 找原因 这个应该是和你账上一致的   你看下账上是不是做错了

端庄的绿茶 追问

2019-08-12 11:01

之前去税务局报税的时候,留底数额不够,但是税务局系统给我多转出了174.34,并且让我补缴这174.34,按照我的理解,补缴这174.34之后应该是没有留底的,但是今天报税的时候,系统显示有留底金额174.34

meizi老师 解答

2019-08-12 11:09

转出了多缴纳了税费 不应该还在留抵金额里面的  应该你账上做转出缴纳分录 然后和系统一直才行。 你查下是不是当时系统没做转出 没有多缴纳税费 你核实下这个

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都是如下分录 计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入——政府补助 收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款
2022-02-16 17:21:12
你好,进项转出这个单独做就可以了, 比如借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
2024-05-16 16:26:57
你好 购进的时候 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 调整入账金额的时候 借:银行存款,贷:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额) 对外销售的时候 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-03-08 11:16:13
你好 ; 你小规模应该没有这些科目的。 你现在是 做到未交增值税贷方去了的话; 做 :借应交税费-未交增值税贷营业外收入  -政府补助   
2022-01-12 12:49:49
你好,用红字冲销,用负数借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费一应交增值税
2020-06-22 12:46:05
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