这个月红冲的专票,下月申报时做相反的分录,那这个月申报上个月的税款时就按实际的申报缴款,等下月红冲做了相反的分录了,报表上在哪里填写体现,还要抵税是吗

26294018991
于2019-08-09 14:50 发布 835次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-09 14:51
你好 是的 你到时次月申报的时候 红字的发票以负数来体现 用当期正数减去这个负数后的余额来报
相关问题讨论
你好 是的 你到时次月申报的时候 红字的发票以负数来体现 用当期正数减去这个负数后的余额来报
2019-08-09 14:51:59
你好,可以按正数减去负数之后的金额申报的
2017-11-06 15:41:24
借:主营业务收入贷:应收账 款,应交税费,冲下一月税即可
2017-08-16 15:39:22
你好,红冲做红冲分录就是了
下个月抵扣的是什么意思?
2018-03-26 11:27:14
就是你冲红的这部分销项是吗?
2024-04-18 10:36:57
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2019-08-09 15:05