支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

工资社保公积金计提应该按照工资表还是实际交的社保公积金计提?
答: 你好,按照实际交的社保公积金计提
工资表和实际社保公积金扣款有差异的时候,计提到底是以工资表为准还是实际社保公积金扣款金额为准。
答: 计提应该以工资表为准
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资(50000)计提社保(公司:8000 个人部分:2000)计提公积金缴纳社保公积金(公司3000,个人:3000),发放工资(实际发放45000)怎么做会计分录
答: 借管理费用-工资50000,-社保,公积金11000 贷应付职工薪酬-工资50000,-社保,公积金11000 借应付职工薪酬-工资50000 贷其他应收款5000 银存45000

