一般纳税人,数电票跨月了,专票,要怎么处理账务?和怎 问
同学,你好 什么意思??你收到跨月的专票? 答
老师 固定资产账目已登记忘记计提折旧,申报汇算 问
同学,你好 固定资产账目已登记忘记计提折旧,你是资产负债表忘记登录折旧的金额吗? 答
我现在做汇算清缴,因为去年成本票多了需要退税,我 问
可以的,可以这么做的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 答
同一会计制度下,以前年度是有现金流量表申报的,现 问
你好,不管申不申报,你都可以自行编制现金流量表的 答
老师什么情况下用3倍工资做比较,我不明白 问
同学,你好 个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 答
您好老师:企业支付外部餐饮公司和本公司签订的职工餐费用,应该怎么账务处理?
答: 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
职工加班餐费账务处理
答: 管理人员计入管理费用——福利费,计入福利费二级科目,按员工性质入一级费用科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.老师给员工餐补账务处理如下?是否正确?借:管理费用-餐补10贷:应付职工薪酬-职工福利费102.如果给员工提供包吃包住,账务处理如下借:管理费用-房租10贷:应付职工薪酬-职工福利费10购买食材,分录是否正确?借:管理费用-员工食堂10贷:应付职工薪酬-10公关费账务处理怎么做?
答: 你的分录正确。公关费借为业务招待费,借管理费用~业务招待费 贷银行存款
虚心的海燕 追问
2019-08-08 17:07
辜老师 解答
2019-08-08 17:39