送心意

李老师

职称中级会计师

2016-02-17 10:54

没有抵扣,月末不用结转吗?就之前做的那样挂账上吗?等有抵扣的时候再结转是吗?谢谢老师!

心静如水 追问

2016-02-17 11:03

谢谢老师!还想请教下,结转的分录怎么做啊?

李老师 解答

2016-02-17 10:42

没有抵扣  你的分录要做 借方:原材料;应交税费-应交增值税待抵扣进项;贷:应付账款

李老师 解答

2016-02-17 11:00

是的

李老师 解答

2016-02-18 15:18

转出未交增值税
月末企业“应交税费——应交增值税”明细账出现贷方余额时,根据余额借记本科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目。

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相关问题讨论
没有抵扣 你的分录要做 借方:原材料;应交税费-应交增值税待抵扣进项;贷:应付账款
2016-02-17 10:42:26
你好你这个是服务 行业么,可以这样,
2021-08-03 14:00:44
你好 销售行为完成的 需要申报未开票收入
2020-08-03 10:38:00
你好1;      开出去的发票 一般纳税人 分录是接 借 应收账款 贷 应交税费 -销项税 主营业务收入  ;对的 ;2. 收到发票 是什么业务的;  你这个 科目不对哦    
2023-02-16 11:59:15
你好,取得普通发票,不能计入进项税额的 正确的分录是 借记:库存商品 贷记:应付账款
2018-05-04 10:25:17
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