送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-08 13:12

能退回去重新打款吗
对方打错了吗

You^^ 追问

2019-08-08 13:33

不行  对方一定要打B公司账上,打款前跟对方说过的 对方不肯

You^^ 追问

2019-08-08 13:35

按照原则的话 开票给谁 付款给谁  对吧

郭老师 解答

2019-08-08 13:36

对的,他怎么知道你们b公司的账号的

You^^ 追问

2019-08-08 13:38

原先财务提供的。现在怎么做呀  贷:其他应付款吗?

郭老师 解答

2019-08-08 13:43

你给对方出委托收款证明
做其他应付款,后期还钱

You^^ 追问

2019-08-08 13:47

凭证是不是这样做 
( 收到款)代收A公司保险退款 借 银行存款 贷 其他应付款-A公司 ,
将收到的退款支付到A公司 借其他应付款——A公司 贷 银行存款

郭老师 解答

2019-08-08 13:49

对的,分录是正确的,

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您好 借:应收账款 -59200 贷:主营业务收入 -50598.29 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -8601.71 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
2020-01-07 22:45:36
能退回去重新打款吗 对方打错了吗
2019-08-08 13:12:03
你好,是的,就是这样处理的
2016-07-14 14:26:37
你好 是的 用红字分录冲减就可以了
2019-10-09 13:53:11
和之前做相同的分录,金额变成负值即可
2017-04-13 08:08:22
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