送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-08 11:57

你好,把管理费用转入应收账款

慧慧 追问

2019-08-08 12:02

不走以前年度损益调整吗?

暖暖老师 解答

2019-08-08 12:23

跨年度了要用以前年度

慧慧 追问

2019-08-08 12:27

怎么做分录,我做的怎么感觉不对?

暖暖老师 解答

2019-08-08 12:36

借其他收账款贷以前年度损益调整

慧慧 追问

2019-08-08 12:50

就做这一个分录吗?

慧慧 追问

2019-08-08 12:52

以前年度损益调整不平呀

暖暖老师 解答

2019-08-08 13:26

再把以前年度转入利润分配-未分配例如

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相关问题讨论
你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,这样做是对的,退费时管理费用放在借方,用红字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的红字分录
2019-09-18 10:50:40
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