- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-08 11:23
你好,八月份开始建账,七月底的库存商品应收应付款全部列入做账,
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你好,暂估入库,贷方就是用应付账款,而不是预付账款的
冲销暂估所以是购进的相反分录金额正数,或相同分录金额负数
2017-06-10 15:55:55
你好 红冲多记的就可以
2019-01-14 13:16:20
您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
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