送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-08-07 16:07

您好,红冲的发票正常做红字分录,收工程款 借银行 贷应收账款

小于 追问

2019-08-07 16:11

上个月已经收到工程款了

小黎老师 解答

2019-08-07 16:13

您好,这个收的工程款发票开了吧

小于 追问

2019-08-07 16:13

没有应收了

小黎老师 解答

2019-08-07 16:18

你好,正好就是开的这个红字发票是吗?没事,先记着贷方 后期开票了自然就平了

小于 追问

2019-08-07 16:19

成本还需要冲回吗?可是这个月他没有补发票

小黎老师 解答

2019-08-07 16:20

你好,成本需要冲减的 你这个发票总归是要开给对方的

小于 追问

2019-08-07 16:36

这个月没有补发票,怎么记这比收入啊

小于 追问

2019-08-07 16:47

老师在吗

小于 追问

2019-08-07 16:48

请回复

小黎老师 解答

2019-08-07 16:57

您好,你红冲是什么问题?那你这个要确认未开票收入来处理了

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您好,红冲的发票正常做红字分录,收工程款 借银行 贷应收账款
2019-08-07 16:07:44
你好 需要做账 红字冲减原蓝字凭证的分录
2020-07-26 11:35:49
按红字发票金额冲减收入及销项税
2020-07-04 18:23:27
你好专票对方认证了吗?
2024-07-31 17:09:10
开具冲红发票 56 万时: 借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 退回工程款 38 万时: 借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万 贷:银行存款 38 万 同时,调整应收账款余额: 借:应收账款 -18 万 贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)
2024-06-12 14:39:52
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