送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-07 15:06

你好  你之前应该挂应收账款 挂着收到款冲就行   借应收账款贷主营业务收入 应交税费

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:11

我们是健身房,这40000不能全部转为主营收入

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:12

收到的款都是借银行贷预收

meizi老师 解答

2019-08-07 15:21

你好   你们健身房的话先预收的钱 是先做预收账款消费的时候 来做收入就行  因为之前不清楚你是什么行业

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:21

那我31号营业额是40000元但是没有到帐怎么做分录

meizi老师 解答

2019-08-07 15:30

你好 没到账的话 先不做  你钱没收到 也不能当月7月的收入

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:32

那我营业额就对不上了呀

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:34

那我7月营业额就少,8月就会多了

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:35

我可以借应收贷预收吗

meizi老师 解答

2019-08-07 15:45

你好  你实际没有收到这笔款 就不是预收账款  你们健身房应该是收到款了才做营业额的  没收到 对方没交钱给你 不应该确定的

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-08-07 15:47

是收钱了但是没有到帐,是31号用POS收的款,要1号到帐

meizi老师 解答

2019-08-07 15:54

你好 那你就可以挂借应收账款贷预收账款    以为是缴纳现金 这个刷卡的话是这样

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你好 你之前应该挂应收账款 挂着收到款冲就行 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-08-07 15:06:51
你好,冲减当期收入即可 借 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷 银行存款
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