由于销售方的原因,开具的发票有误,税务系统风险提示,要求重新开具,购买方开具红色信息表,当月做进项税额转出,但是购买方产生税金及附加,有什么办法,不缴纳销项税及附加?
凶狠的西牛
于2019-08-07 10:13 发布 773次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你需要交增值税?没有进项税额抵扣么? 你需要交增值税,附加税没有办法避免
2019-08-07 10:14:19

同学你好
进项税额转出,不可以做负数红冲。
如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22

你好
具体的什么业务需要转出
2021-09-27 18:36:21

你好, 当期有增值税就交附加税 月不超过10万免水利基金和二个附加 交城建
2020-06-08 16:28:03

你好 是的。转出后假如没有进项税来抵扣的话 就得缴纳增值税。 对应的就得 缴纳附加税了
2021-04-28 20:35:00
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