送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-07 09:47

你好,转出的7.92最后也是进入管理费用的

我很好 追问

2019-08-07 09:53

老师,请问这样做对吗,

暖暖老师 解答

2019-08-07 09:54

你这个分录是正确的

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相关问题讨论
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
你好!借:管理费用—福利费 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2020-09-23 15:57:16
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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