有一笔差旅费报销,发票金额含税740,税额41.89。但是只能报600,做进项税转出。分录是(借:管理费用 应交税费-增值税41.89 贷:银行存款 应交税费-进项税转出7.92)。请问老师这样做分录对吗,还有就是我不清楚只报600元,600是填在管理费用,还是银行存款,转出的7.92,应该在管理费用那里减掉,还是在银行存款这里增加呢
我很好
于2019-08-07 09:47 发布 1150次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-07 09:47
你好,转出的7.92最后也是进入管理费用的
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你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

你好!借:管理费用—福利费 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2020-09-23 15:57:16

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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我很好 追问
2019-08-07 09:53
暖暖老师 解答
2019-08-07 09:54