送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-06 20:18

你好同学
同学你是从得到发票那个月就可以认证抵扣了,
折旧 是按使用年限来的,一般四年就可以了同学
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项)
贷:银行存款
其它应付款

这样的情况,

lily 追问

2019-08-06 20:21

老师,因分期付款,是否要通过未确认融资费用帐户?估计一年付一次款!

何江何老师 解答

2019-08-06 20:27

你将要付的金额放在其它应付款里,以后付时就冲减其它应付款了,

lily 追问

2019-08-06 20:28

好好,谢谢老师,明白了! 

何江何老师 解答

2019-08-06 20:30

不客气同学如果懂了记得点五星好评。

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相关问题讨论
您好 专票 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 普通发票 借:原材料等 贷:银行存款等
2022-03-09 09:45:06
好像不是这么做的
2025-01-03 16:52:52
同学你好 借,银行存款 贷,其他应付款 给员工 借,其他应付款 贷,银行存款 不用申报增值税
2022-02-23 15:31:17
您好,差出来的这个金额是前期不正确的结转出现的。还是要看看哪个分录结转的不正确。您用的是电脑软件记账吗?
2022-01-10 19:54:32
。缴纳税款时的分录是应交税费,应交增值税,附加税贷,银行存款。
2022-10-26 13:36:52
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