请教老师,5月预收到工程款2万,我记帐为借,银,贷,应付帐款,没开发票,7月收到另一笔5万,并开了一张7万的发票,并记帐,借,银5万,借,应付帐款2万,贷,主营业务收入和应交税-销项税合计7万。这样计帐会有问题吗?
lily
于2019-08-06 20:01 发布 707次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-06 20:05
您好
预收工程款的时候
借 银行存款
贷 预收账款(应收账款)
收到五万开具七万发票
借 银行存款
预收账款(应收账款)
贷 主营业务收入
应交税费~应交增值税~销项税额
相关问题讨论

等会等会等会等会
2020-12-11 16:57:47

你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53

你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41

是的,未开票收入也确认销项税额
2021-05-24 16:31:45

您好
预收工程款的时候
借 银行存款
贷 预收账款(应收账款)
收到五万开具七万发票
借 银行存款
预收账款(应收账款)
贷 主营业务收入
应交税费~应交增值税~销项税额
2019-08-06 20:05:34
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