总经理的住房是租的,开了公司抬头的发票(两个季度)来报销,支付时:借:管理费用-福利费前3个月的,预付账款-房租(后3个月的),贷:银行存款。下个月摊销时:借:管理费用-福利费,贷:预付账款。这样记账可以吗?要不要通过应付职工薪酬福利费?
学堂用户_ph120569
于2019-08-06 14:14 发布 872次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-06 14:14
你好,需要通过应付职工薪酬来核算的
相关问题讨论

您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
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学堂用户_ph120569 追问
2019-08-06 14:16
暖暖老师 解答
2019-08-06 14:17