送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-06 08:41

是的 需要重分类至其他应付款  不调账 直接调表

甜甜 追问

2019-08-06 08:54

我就直接把其他应付的负数调至其他应收的正数可以吗

轶尘老师 解答

2019-08-06 08:59

是的,直接调整报表就可以了。

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相关问题讨论
是的 需要重分类至其他应付款 不调账 直接调表
2019-08-06 08:41:02
你好!其他应付款余额为负数,意即应收款;这种情况一般不需调整,如果非要调整的话,可以将其他应付款的余额转入其他应收款科目中,借:其他应收款-张三,贷:其他应付款-张三
2018-03-07 10:45:09
你好,不包括,都是单独核算的
2020-01-06 15:41:57
您好,其他应付款是根据其他应付款 加应付利息  加 应付股利
2023-12-10 20:51:21
同学,你好 根据你做的凭证填,没有做过这个科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
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