如果又是客户又是供应商,那挂往 来是不是只挂一个 问
不能,还是要挂2个账户核算各自的业务情况 答
这个月还没结账 怎么根据上个月的财务报表预估 问
可根据实现的收入与结转成本,再减去上月的费用来预估利润总额,并预估所得税 答
老师,公司的外账,银行账的金额都是要跟银行对账单 问
必须要对账一致才能结账的 答
老师,现在注册有限公司 最底的注册资金是多少? 问
没有具体规定金额,最好不低于10万 答
收益所有人备案是什么东西,是每个公司都要做吗 问
同学,你好 “收益所有人相关备案”是指对最终拥有或实际控制某一主体的自然人或组织进行的信息登记。 是每个公司都要做吗 是的 答

你好老师 想请教下:公司19年对外支付的部分账款没有及时开来发票,年底做账时,做了预提成本(费用),贷方记预付账款科目(以及对应的明细科目),但我总觉得不对,因为我看到网上的说法是说,对于应付未付的账款,可以预先计提(预估)成本费用,贷方记应付账款/其他应付款,但是对于已付的账款,如果按照这样的账务处理的话,那在实际收到发票时又该如何记账呢(在新会计准则规定下,资产负债表中已经没有“预提成本/费用”这个科目了),所以在这块账务实操上,我感到很困惑,请老师指点,谢谢
答: 你好,没来得及开发票的成本也可以入账。借:成本 贷:银行存款。只需要在汇算清缴前取得发票就可以。 也可以在最开始的时候借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票的时候借:成本 贷: 预付账款。
请问老师我的资产负债表中其他应付款是负数,我需要调整吗?是不是直接调到其他应收账款?还需要做账务处理吗?还是直接调报表?
答: 是的 需要重分类至其他应付款 不调账 直接调表
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
账务处理中借款给法人的金额记录其他应付款,资产负债表中呈现的其他应付款就是负数。之后会归还,那申报年报中负债可以是负数吗?还是调整为法人已经归还现金申报。
答: 您好!借款给法人是其他应收款啊。


甜甜 追问
2019-08-06 08:54
轶尘老师 解答
2019-08-06 08:59