- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
相关问题讨论

您好,先将未作废成功的那张发票加总在一起申报增值税,然后在8月份的时候冲红。
2019-08-05 19:03:15

你好,可以的,你电子发票没有作废,只是纸质的写了作废字眼,还是需要按正常发票申报 的
2017-02-08 09:01:22

您好,1、一般情况下,隔月不能作废,只能开红字发票。2、不能作废处理的。一般开出红字发票后,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。3、一般当月开的发票,没有抄税前,可以作废处理。开红字发票,申报时收入可以扣减红字的收入就行。
2017-11-26 16:48:47

你好,没有影响的,可以正常使用。
2022-03-31 16:31:17

您好,你好!系统正常来说是会减去作废的.不会算进去,除非你没有在系统作废
2022-01-17 21:13:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息