董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

你好老师购买设备230000,预付账款117500元发票也开过来了,预付账款入账借预付账款103982.3 进项税13517.7 贷银行存款117500对吗
答: 借:固定资产 发票金额 应交税费-增值税进项 发票税金 贷:预付账款 117500 银行存款112500
8月公司有98万的进项票,是银行存款购买原材料,公司还在筹建期,所以8月没有销项。这些进项发票我8月不勾选认证,那我做会计分录要怎么做?(原材料已验收入库,进项发票也以收到)
答: 你好 借原材料,待认证进项,贷银行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购进来的货物,当月取得发票,用银行支付,怎么做账? 借:库存商品 应交增值税-进项税 贷:银行存款
答: 借:库存商品 借:应交增值税-进项税 贷:银行存款 对的
7月取得进项发票,不想7月做待认证进项入账,因为8月认证了7月份这张发票,我可以8月做入账7月的发票,借库存,借:进项,贷:银行
上月没有收到发票,进项没有抵扣,这月收到了发票,分录怎么做,上个月是借原材料,应付账款-未抵扣进项,贷银行存款,受到了发票怎么做
老师好,支付预付款(入预付款科目)时,如果已收到了发票,但没收到货,要不要把进项做进去?即借:预付货款 借进项,贷银行存款,谢谢
老师好,支付预付款(入预付款科目)时,如果已收到了发票,但没收到货,要不要把进项做进去?即借:预付货款 借进项,贷银行存款,谢谢








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Анфия 追问
2019-08-05 13:18
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2019-08-05 13:19
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2019-08-05 13:20
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