老师,7月5号收到对方的进项发票为7170,但7月23号以银行存款支付了7135,7月26日支付了7155,7.30日开了一张7170的发票,发票总数金额是对的,可是和支付的货款金额对不上,怎么做账呢?

Анфия
于2019-08-05 13:16 发布 907次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-05 13:16
你好,只要总数对的上就可以的
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你好,只要总数对的上就可以的
2019-08-05 13:16:51
购买材料这个款银行出去怎么回来?
2019-04-09 12:27:35
1. 先银行对账,这个是根本
2. 找一下不做账的原因,一般公司是缺进项的。
3. 你说的他们是什么部门的人?
2019-11-13 10:30:36
如果增值税专用发票超过认证勾选时间,则增值税专用发票不能抵扣。
对应付账款需要进行区分,哪些还可以抵扣,哪些已经不可以抵扣。
不能抵扣部分计入当期损益。
2020-02-20 18:31:21
还没付款就挂应付账款。付款了就走库存现金支付。
2015-10-17 09:52:00
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