请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

月底仓库交上来的入库单,入库单上的固定资产,怎么做账?已经先打款了,挂了应付账款
答: 你好同学 借:固定资产 贷:应付账款 这样就冲掉了,同学。
筹备期酒店购入固定资产电脑购入时借:固定资产-电子设备 贷:应付账款 入库时怎么做账,每个部门领用时又怎么做账。
答: 入库时,就是这样做的,借:固定资产-电子设备应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款 固定资产领用的时候,是通过折旧费用,来体现的,哪个部门使用,就把资产的折旧费计入哪个部门的费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
固定资产1月入库分录借固定资产 贷应付账款2月专票到 分录怎能做
答: 冲掉借固定资产 负数 贷应付账款,负数之后按发票做
购买固定资产先支付一部分款,其余以后支付,是不是先付的时候是借预付账款,贷银行存款,等固定资产回来之后入库的话是借固定资产,贷预付账款,应付账款,付其余的款项时是借应付账款,贷银行存款?
购入固定资产400万。款是股东付的。 借:固定资产400,贷:应付账款400 借:应付账款 400 贷:? (实收资本? 其他应付款?)
我们是生产企业,付模具款预付款时怎么入账,款全部付清时,怎么入账,是直接入固定资产还是做应付账款,后面在转固定资产,谢谢。
去年10月新增的机器设备,23万,我们系统是今年1月使用,在入账的时候固定资产己入账,应付账款未入,现在我要付款了,应付账款里面没有这笔怎么办。如果再做固定资产话,就会重复,怎么办呢








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蓉 追问
2019-08-02 16:33
何江何老师 解答
2019-08-02 16:37
蓉 追问
2019-08-02 16:44
何江何老师 解答
2019-08-02 16:51