有一张今年1月的发票16个税点的7月份红冲了,但是正确发票要等8月份才能重新开,这样报税的时候要不要扣除这个负数税额?还是按照开票系统的实际税额申报就行了?
四月~微暖
于2019-08-02 16:09 发布 2030次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-02 16:12
您好,7月份红冲的时候,应该在7月份的时候负数冲,8月份的时候按实际的金额算
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计入:管理费用——其他,将这个数据调平。
2017-07-13 12:57:07

您好,7月份红冲的时候,应该在7月份的时候负数冲,8月份的时候按实际的金额算
2019-08-02 16:12:37

学员你好,更改申报系统,调整一分让一致
2023-01-14 22:45:41

你好,按照开票软件的数据进行申报,申报系统里面的数据可以手动修改的
2019-07-11 21:00:07

你好 多的金额计入营业外支出科目
2019-10-20 13:05:41
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四月~微暖 追问
2019-08-02 16:29
文老师 解答
2019-08-02 16:38