老师,像股东借款一直未还,年底未还,为什么可能会按 问
同学,你好 财税〔2003〕158号文第二条 答
公司因经营周转,法人借款给公司,这种情况给法人多 问
同学,你好 一般和银行利息一样就行 答
老师好,请问,我们是投标方,但由我们支付甲方与代理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,就是借款个人,需要还款,那些挂报销其他应付款- 问
同学,你好 是的,也要冲 答
老师,我们单位需要缴纳电费,但是发票和收据都开不 问
需要对方开分割单做账 答

有一个在建博物馆现在已达可以使用状态,固定资产是需要暂估入账的,会计是怎么处理
答: 你好,借:固定资产 贷:银行存款-**行 先按暂估金额做,等发票到后把暂估凭证冲销,再按正确的金额编制凭证,编制分录一样.
老师好,我们有个新建的污水处理厂,前期施工单位自己垫钱建好的,我们计入在建工程的只有3万左右的费用,污水厂具体工程费多少我们不知道,还没有结算,现在污水厂已经正常运营,那么在建工程转固定资产怎么暂估入账呢,因为我们在建工程只有3万
答: 你好!可以按你们当初的合同金额暂估入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,在建工程已完工,需要转入固定资产,但还有部分发票未到如何先暂估入账?
答: 你好,可以先暂估的。
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
在建工程账上面是200万,完成这个工程是500万,固定资产暂估入账时,借:固定资产500万,贷:在建工程200万,应付账款300万,这样对吗
固定资产可以暂估入账吗?我们的固定资产现在开始投入使用,但是我一直挂的预付账款,现在直接转入固定资产,还是先转在建工程再转固定资产?









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