送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-02 09:17

按规定只有辅导期一般纳税人是先认证待比对相符后才能抵扣,正式一般纳税人的进项票是当月认证当月必须抵扣,否则过期不能再抵.
给你支一招,前提是上月必须是零负申报,也就是说上月应无应纳税款,然后本月先不要申报,然后去找国税局的有关人员修改上月的申报数据,将未抵扣的税补记抵扣就可以了.如上月有应纳税的就没法修改了

灵巧的冥王星 追问

2019-08-02 09:38

上月没交税,但主管所建议做红冲,结果月底我做了红字信息表发给对方,开了红字发票,又重新开了票,现在申报要做进项转出,更糟心的是他们的重新开的发票在勾选平台上还没看到,目前成了要交税的状态!我该咋办?

庄老师 解答

2019-08-02 09:43

上月应无应纳税款,然后本月先不要申报,然后去找国税局的有关人员修改上月的申报数据,

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相关问题讨论
你好,同学。 可以使用,你这没有超过期限。
2020-03-10 19:52:20
您好,按照正常申报表里包含这个进项税额同时在进项转出里对应填
2020-12-07 20:55:37
这个你们税局意思是要你们改之前去年申报表吗,? 一般是发现的时候转当月,填写本期申报表上面进项税额转出就可以
2020-09-02 17:43:08
你好 填写在8b和10栏次里面
2020-06-19 11:16:21
你好,有可能是没认证完,也有可能是账上做错了
2020-01-13 21:00:26
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