老师,我请问下,如果题目中告诉你期初和期末的流动 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
甲公司以及与甲公司发生交易的各公司均为增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
以前年度已经抵扣的进项税额,由于简易计税与一般 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
生产企业22年一笔电费已付款未取得发票未录入,在2 问
能算到 22 年生产成本:23 年补录的 22 年电费,本质是 22 年经营期间的成本,需通过 “以前年度损益调整” 追溯计入 22 年生产成本,而非计入 23 年成本。 年报调整:在 22 年企业所得税年报中,将这笔电费补充计入 “生产成本”,进而调整当年应纳税所得额(成本增加,应纳税所得额减少);同时更正 22 年财务年报的 “营业成本”“未分配利润” 等项目,确保年报数据与实际经营成本一致。 答
老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直 问
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证 答

2019年9月份有3万的进项税网上认证了,但是做申报表的时候只做了1万在大厅认证的进项税。直到2020年3月才发现这个问题。请问这9月网上认证的3万进项票2020年还能用吗?
答: 你好,同学。 可以使用,你这没有超过期限。
进项税票开出的是不一样的税率,比如货物是16%,劳务是3%,这个附表申报表怎么填?
答: 附表二35栏,根据发票金额税额填写,不分税率
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问下老师,上月进项票认证了,这个月要红冲,进项税额是这个月转出还是上月转出?要改上月的申报表吗
答: 你好!这个月转出了。不需要改上个月。


花开无声 追问
2020-03-10 19:56
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 20:01
花开无声 追问
2020-03-10 20:01
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 20:03
花开无声 追问
2020-03-10 20:04
陈诗晗老师 解答
2020-03-10 20:05