老师有个人员,工资4200,我们公司帮忙走个形式,钱是政府发的,目前钱没到账,我需要做什么分录,还需要报个税吗,如果按下面的,那收到钱的其他应付款还挂着,怎么办
蓝ྀღ朋友࿐
于2019-08-01 16:12 发布 978次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-01 16:13
您好
政府发放的 收到的时候
借:银行存款
贷:其他应付款——员工
支付给员工的时候
借:其他应付款——员工
贷:银行存款
相关问题讨论

您好
政府发放的 收到的时候
借:银行存款
贷:其他应付款——员工
支付给员工的时候
借:其他应付款——员工
贷:银行存款
2019-08-01 16:13:02

您好
计提
借:管理费用——工资等
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费等
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人公积金
其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
贷:银行存款
如果单位先交社保后发放工资 用其他应收款
如果单位先发放工资后交社保 用其他应付款
2019-11-24 21:00:56

可以的,可以这么做。
2022-09-22 19:01:25

你好,这个是你单位的股东吗?
2022-04-11 10:22:47

借:其他应付款-法人 5000 其他应收款-法人 (差额) 贷:银行存款 290000
2020-07-12 23:21:52
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蓝ྀღ朋友࿐ 追问
2019-08-01 16:15
bamboo老师 解答
2019-08-01 16:20