找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
小规模25年底因确认了200万未开票收入,26年1月变 问
无票收入开发票时候发票税率开得多少? 答
老师请问一下,个税申报我点发送申报提交不了是什 问
您好,上面显示什么了? 答
采购年会抽奖的奖品有开具进项,可以抵扣吗?实物奖 问
您好,不能的,这种不能抵扣的 答
38期的这个课程,没有上传回放吗? 一直显示直播课,速 问
这个是哪个老师讲的知道吗?我刚才搜题目没有搜到,系统有点问题 答

缴纳的社保基数,需要每月都调整吗,如果调整是按照上月的实发工资数么
答: 按照上月的应发工资调整
老师,我想请教下,我们之前给员工安最低缴纳社保现在7月份社保基数调整了那我,社保网上工资额改不了,那我发工资的时候扣员工额是按照调整后的基数基数算五险吗?
答: 发工资按社保申报表扣除的金额扣除
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师公司缴纳社保和个人承担社保计提/还有工资计提!到工资发放到缴纳社保!最后一步工资发放有问题吗!该怎么调整
答: 你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款/其他应付款-社保 贷 银行存款 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款





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香香 追问
2019-08-01 11:38
郭老师 解答
2019-08-01 11:45