老师好:我单位开出专票,对方已认证,且跨月,发现发票有误,我单位根据购方开据的红字申请单,开了红字发票,购方索要红字发票的抵扣联和发票联,我们当地税务机关说要我们做账当附件,这种情况红字发票应该是哪一方做账用?谢谢老师!
玩命的铃铛
于2019-07-31 09:46 发布 736次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 对方没有退发票 要把红字发票给采购方的 你用记账联做账
2019-07-31 09:51:03

现在只需在开票系统中开具红字发票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09

您好,这需要让客户开红字发票信息表的
2019-09-07 11:29:47

你好 一张红字专用发票信息表,不可分两张及两张以上开具红字发票。要一一对应
2019-06-13 19:36:35

您好,应该是对方已经抵扣了,需要让对方提交开具红字发票信息表的。
2018-10-26 20:03:16
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