送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-30 16:38

您好
可以这样写分录

以梦为马 追问

2019-07-30 16:39

那么我期初要不要用红字冲回,次月还没有收到发票

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:40

您没有暂估入帐 次月没有收到发票 期初不需要红字冲回

以梦为马 追问

2019-07-30 16:52

怎么才暂估入账

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:53

借:原材料等 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款

以梦为马 追问

2019-07-30 17:01

如果我买的材料和设备全部是用在工程方面的,我后来收到票,我怎样做账哦 是不是借主营业务成本,应交税费。贷:应付账款

bamboo老师 解答

2019-07-30 17:02

请问是建筑公司么

以梦为马 追问

2019-07-30 17:06

是的

以梦为马 追问

2019-07-30 17:11

老师还在吗

bamboo老师 解答

2019-07-30 17:51

收到发票
借 应付账款~暂估应付账款
应交税费~应交增值税~进项税额
贷 应付账款
后期工程领用
借 工程施工~合同成本
贷 原材料

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相关问题讨论
你好,这个是你们预付的应付账款余额在借方表示提前支付。
2021-07-09 12:34:56
可以直接做账,但是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2020-04-14 14:28:12
您好 可以这样写分录
2019-07-30 16:38:19
这个退回的需要开红字票冲减原来的货物成本
2019-07-03 11:23:37
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料等科目 贷预付账款
2017-07-24 10:48:22
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