上个月开给客户80发票,客户这个月退票,我们这个月开了红字发票,但是没有相应的开蓝字发票,这80万的蓝字发票要下个月开,请问我上个月是不是多交了增值税,是这个月去国税申请退税还是下个月去申请退税呢?

伊一
于2019-07-29 18:26 发布 1014次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-29 18:28
是的,多交了,你这个负数可以用这个月的正数收入抵扣的
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是的,多交了,你这个负数可以用这个月的正数收入抵扣的
2019-07-29 18:28:22
这个你只能去税局申报,你7月开红字80万吧,8月申报7月税的时候去税局那边申报,这个退税看你税局咋说,你8月申报的时候一般是抵后续需要交销项税额,不退税
2019-07-23 10:09:23
你好,附加税按0申报
2017-07-04 09:48:25
这个直接冲减蓝字发票了
不用申请退税
2021-09-02 08:30:17
如果购买方已认证,就需要对方开具红字信息表给你开具红字发票,如果对方未认证,你可以直接在系统里面申请开具红票。
2018-08-31 15:00:08
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