请教老师,6月因为账务系统关账早,以至于月底又开过发票后不能账务处理了,因此账上的税和实际缴纳的税是不同的,那这个月接着上个月的来就行了吗

Helen
于2019-07-29 17:19 发布 919次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-29 17:21
你好 那你需要去修改你的账 因为你申报表和你账上不一致了
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你好 那你需要去修改你的账 因为你申报表和你账上不一致了
2019-07-29 17:21:45
被投资单位宣告发放股票股利,投资单位不需要做会计分录。(因为只是通知,收入还没真实发生)被投资单位宣告发放现金股利,投资单位的会计分录为:
借:应收股利;
贷:长期股权投资——损益调整当收到股票股利;
借:银行存款;
贷:应收股利;
2019-03-07 11:27:49
你好,先预估,发票到了冲红预估,然后按照发票再做一份凭证,这样就好。
2019-04-16 10:14:54
你好,对方给你们开发票的。
2022-02-14 15:18:03
你好,学员,这个可以看官网真账实操的服务类的
2022-03-31 17:28:18
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Helen 追问
2019-07-29 17:25
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2019-07-29 17:39