- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-29 17:19
6月用之前错误那个蓝字发票做账
相关问题讨论

你好,是提现方提供发票的,就做往来处理,计入其他应付款
2020-05-06 08:09:55

6月用之前错误那个蓝字发票做账
2019-07-29 17:19:34

您好!你把它当做自己公司的项目来做就行了。本身这样的处于灰色地带,一般你据实交税了问题不大
2017-04-21 08:55:30

那先确认应收款,之后在确认主营业务收入
2019-07-11 05:48:48

您好,要看这个转款是收入吗?是收入要开票
2019-06-18 15:37:34
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2019-07-29 17:21
maize老师 解答
2019-07-29 18:01