老师,您好。实操练习金马商贸2月份没有增值税结转的业务练习,2月增值税进项税额是3612813.79,销项税额是285273.81,增值税月底不是应该没余额,都要转到应交税费--未交增值税科目吗?像2月份这种情况进项大于销项是不做账务处理呢还是用转出多交增值税?
大耳朵兔兔
于2019-07-28 14:00 发布 775次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-28 14:01
借销项
贷进项,
转出未交增值税
上面的分录都是三级科目
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不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-03-19 16:06:06

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48

你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22

同学您好,
您具体是什么情况
2020-11-08 19:37:42

同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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