送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-28 14:01

借销项
贷进项,
转出未交增值税
上面的分录都是三级科目

大耳朵兔兔 追问

2019-07-28 14:44

借方                      贷方
进项     312813.79
销项                                    285273.81
差额                                    27539.98

老师,差额在贷方,分录是不是应该这样:
   借  销项  285273.81
         转出多交  27539.98
        贷   进项312813.79

   借  未交增值税  27539.98
        贷  转出多交  27539.98

大耳朵兔兔 追问

2019-07-28 14:47

不管差额在借方还是贷方,都一直用转出未交增值税科目吗?什么情况下采用转出多交增值税?实操这块不是太清楚。

郭老师 解答

2019-07-28 19:05

不用转出多交
你把你分录里面的转出多交改转出未交增值税
是的,不管借贷方差额都用转出未交

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不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-03-19 16:06:06
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
同学您好, 您具体是什么情况
2020-11-08 19:37:42
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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