应收工程款189.4万承兑,甲方没正好的承兑,给了一个1902418.07元的,补了13469.07元差额,其中有5051贴息款,会计分录应该怎么做
小珊珊。
于2019-07-26 09:51 发布 681次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借:应收账款 100万
贷:工程结算 100万
2020-03-07 11:42:19

借应收票据,财务费用负数,银存贷应收账款
2019-07-26 09:53:27

借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07
借应收账款,财务费用贷银存13469.07
2019-07-25 09:31:14

你好,是什么情况老板会转工程款给公司?
2019-06-03 14:16:25

你好同学,借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费应交增值税销项
2019-12-30 19:11:17
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