送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-25 17:30

你好!这个你把多余的部分计入应付账款就好了

辣辣 追问

2019-07-25 17:32

但是实际上不需要支付的呀

宋生老师 解答

2019-07-25 17:32

你好!确认不要支付的时候,借应付账款 贷营业外收入

辣辣 追问

2019-07-25 17:34

只是开票金额开大了,不可以按实际付款金额确认成本吗

宋生老师 解答

2019-07-25 17:59

你好!可以。可以按实际结算额来

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相关问题讨论
你好,暂估分录当时怎么做的?
2022-04-06 12:19:19
你好;    你发票收到意思有差异;  主要是哪个科目有差异;  你跨年没有   
2023-01-12 18:08:17
你好,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票金额做相应分录就是了 
2022-01-11 09:26:44
你好 1,按原来暂估入账的金额红冲 2,然后根据取得的发票做暂估入账处理 
2022-04-13 19:29:07
你好,你这个只能开500的发票给对方的,你限制开1000的 借:预收账款 500%2B 贷:主营业务收入 500 增值税 这里要按照1000的金额计算增值税
2021-05-20 08:49:37
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