送心意

文老师

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2019-07-25 12:11

您好,您应该是根据收到别人的全款做收入,然后您支付给员工的工资,社保费,公积金都记入您的成本

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发放工资缴纳社保和公积金分录: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款--个人社保 个人公积金 支付社保和公积金: 计提借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 其他应付款--个人社保 个人公积金 贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49
你好 ;    没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。  
2021-10-12 10:34:24
您好,收到发票时,借;应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,贷:现金或者银行存款等科目。
2017-09-26 19:09:13
您好,您应该是根据收到别人的全款做收入,然后您支付给员工的工资,社保费,公积金都记入您的成本
2019-07-25 12:11:08
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 公积金跟社保一样
2021-10-22 13:46:30
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