送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-07-20 23:31

您好,建议把这个120万元记入其他应收款-老板姓名账户处理。

养猫专业户 追问

2019-07-21 00:54

老师,因为这个账跟实际的情况其实都对不上,包括应收应付,我能用这个差额把其他的调平吗?还是保持不变,就用老板的名义做个借其他应收款,法人,贷银行存款差额

王雁鸣老师 解答

2019-07-21 01:07

您好,如果核对清楚了,可以把应收应付调平,否则先记入其他应收款,以后慢慢调整。

养猫专业户 追问

2019-07-21 10:47

老师,那就是说,在我已经确定公司实际账务情况下,应收应收应付预收预付账面的余额就可以用银行存款调平是吧

王雁鸣老师 解答

2019-07-21 11:45

您好,是的,您理解很正确。

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您好,建议把这个120万元记入其他应收款-老板姓名账户处理。
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