- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-20 17:35
你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额)10000
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)130000
相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你进项税转出的时候,就是贷应交税费/应交增值税/进项税额转出
结转的时候,应该是在借方
2019-03-06 16:49:40
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
你好 是的,有交税才需要结转
2019-03-06 15:26:26
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漠漠 追问
2019-07-20 17:40
邹老师 解答
2019-07-20 17:44